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      • 97年度(以下簡稱本年度)中央政府總預算原列歲入1兆5,944億餘元, 歲出1兆6,858億餘元,歲入歲出差短914億餘元,連同債務還本650億元, 合共須融資調度1,564億餘元,以發行公債及賒借收入970億元及移用以前 年度歲計賸餘594億餘元予以彌平;又年度內為加強地方公共建設投資,擴 大內需,刺激經濟成長,及為穩定國內物價,本院提出「加強地方建設擴大 內需方案」及「當前物價穩定方案」,並辦理追加(減)預算,經追加(減) 預算結果,歲入為1兆6,202億餘元,歲出為1兆7,117億餘元,歲入歲出 差短為914億餘元,連同債務還本650億元 ...
      www.dgbas.gov.tw/public/data/accounting/government/97/97.pdf
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  2. 97年度中央政府總預算案. 發布單位公務預算處. 總說明. 壹、前言. 貳、經濟發展情勢之檢討與展望. 總預算案籌編經過及主要內容. 肆、總預算案之重點分析. 伍、附屬單位預算之主要內容. 陸、預算籌編重要相關事項.

  3. 欽列席報告該預算案編製經過並答復委員質詢後決定:「『97 年度中央政府總預算 含附屬單位預算及綜計表營業及非營業部分)』交預算及決算委員會召集全院 各委員會聯席會議審查

  4. 並於會計年度開始4個月前行政院應將彙編之中央政府總預算案與附屬單位預算及綜計表提送立法院審議預算案經完成立法程序後由總統公布之即為法定預算總預算包含政府歲入歲出債務之舉借以前年度歲計賸餘移用及債務之償還全部所編之

  5. 業及非營業部分案審查分配表及97 年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業 部分案審查日程草案經提該會第7 屆第1 會期第2 次全體委員會議(97.3.5)決議照 案通過並請行政院補送97 年度保險業務發展基金信託基金預算案供列入本會期審查

  6. 97年度以下簡稱本年度中央政府總預算原列歲入1兆5,944億餘元歲出1兆6,858億餘元歲入歲出差短914億餘元連同債務還本650億元合共須融資調度1,564億餘元以發行公債及賒借收入970億元及移用以前 年度歲計賸餘594億餘元予以彌平又年度內為加強地方公共建設投資擴 大內需刺激經濟成長及為穩定國內物價本院提出加強地方建設擴大 內需方案」及「當前物價穩定方案」,並辦理追加(減)預算,經追加(減) 預算結果,歲入為1兆6,202億餘元,歲出為1兆7,117億餘元,歲入歲出 差短為914億餘元,連同債務還本650億元,合共須融資調度1,564億餘元, 以發行公債及賒借收入970億元及移用以前年度歲計賸餘594億餘元,予以 彌平。

  7. 97年度總預算案編製作業除仍依循中程計畫預算作業制度之架構與規範落實辦理外並為使預算之規劃審查與總預算書之表達等更趨完善持續就預算編製審查作業及科目分類等規範加以檢討茲將97年度預算編製之改進措施扼要說明如下