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  1. 2024年7月8日 · 金管會規定金融機構應成立資安專責單位的相關規範已實施多年,並在2021年以來陸續修正「金融控股公司銀行業內部控制及稽核制度實施辦法 ...

  2. 2024年7月23日 · chapter3 銀行業內部控制及稽核制度實施辦法 章節架構 重點精華 考前焦點速成 精選試題 chapter4 銀行安全管理與實務 章節架構 重點精華 考前焦點速成 精選試題 chapter5 營運風險、信用風險與市場紀律 ...

  3. 2024年7月26日 · 來函所述信用合作 社內部控制及稽核制度實施辦法(以下簡稱實施辦法)第 38 條規定 之糾正與命限期改善之處分似不具裁罰性,非行政罰,應無本法裁處 權時效規定適用。 至同條所定「解除職務」處分究否為裁罰性不利處 分,不無斟酌餘地 ...

  4. 2024年7月15日 · 2. 協助公司內部控制制度內部稽核制度及各項管理辦法之制(修)訂。 3. 依照企業或組織既定之政策或目標,研訂年度稽核工作計畫,確保內部稽核及內部控制制度之執行,追蹤並協助各單位進行異常事項追蹤改善作業。 4.

  5. 2024年7月30日 · 幸福企業徵人「內部稽核工作」約2005筆-內部稽核內部稽核師、內部稽核人員、內部稽核專員、 內部稽核人員、【稽核稽核人員、稽核人員等熱門工作急徵。1111人力銀行網羅眾多知名企業職缺,求職者找工作可依照想要的工作地區、職務、產業,推薦您精準適合的職缺。

  6. www.tabf.org.tw › LicenseExamDetail台灣金融研訓院

    2024年7月30日 · 推廣金融教育 研究,提升專業素質,以促成金融業務現代化。 跳到主要內容 台灣金融研訓院 ... 銀行內部控制內部稽核測驗(一般金融)(2024/07/30) 銀行內部控制內部稽核測驗(一般金融)(2024/07/30) 銀行內部控制內部稽核測驗(一般金融)(2024/07/30)

  7. 2024年7月30日 · 本公司設置內部稽核,其目的在於協助董事會管理階層檢查覆核內部控制制度 之缺失衡量營運之效果效率,並適時提供改善建議,以確保內部控制制度得以 持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據,促進本公司之健全經營。 內部稽核之組織:

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