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  1. 保險業應先督促各單位辦理自行查核,再由內部稽核單位覆核各單位之自行查核報告,併同內部稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形,以作為董(理)事會、總經理、總稽核及法令遵循主管評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之

  2. 保險業應規劃內部稽核之組織、編制與職掌,並編撰內部稽核工作手冊, 其內容至少應包括下列事項: 一、年度稽核計畫之作業流程。. 二、對內部控制制度進行查核、評估,以衡量現行政策、程序之有效性、 遵循程度,及其對各項營運活動之影響。. 三、釐訂 ...

  3. 保險局/稽核目. 立法理由:. 保險業內部控制及稽核制度實施辦法 說明(113.05.07).pdf. 保險業內部控制及稽核制度實施辦法 條文對照表(113.05.07).pdf. 圖表附件:. 附表 保險股份有限公司內部控制制度聲明書.pdf. 法規內容. 條文檢索. 法規沿革.

  4. 保險業之內部控制制度,至少應包括下列組成要素:. 一、控制環境:係保險業設計及執行內部控制制度之基礎。. 控制環境包括保險業之誠信與道德價值、董(理)事會及監察人(監事)或審計委員會治理監督責任、組織結構、權責分派、人力資源政策、績效 ...

  5. 保險業應於每年十二月底將次一年度稽核計畫及每年二月底前將上一年度之年度稽核計畫執行情形,依規定格式以網際網路資訊系統申報主管機關備查。

  6. 2024年5月7日 · 保險業應分別業務性質及規模,依內部牽制原理訂定至少應包括下列控制 作業之處理程序,且應適時檢討修訂: 一、保險商品開發及管理作業:包括保險商品之風險評估、費率適足性之 評估、準備金充分性之評估及商品管理作業。

  7. 2021年9月1日 · 修正「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」. 2021-09-01. 金融監督管理委員會 令. 發文日期:中華民國110年9月1日. 發文字號:金管保財字第11004933251號. 修正「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」第六條之一、第二十五條、第四十一條。. 附修正「保險業內部 ...

  8. 保險業應先督促各單位辦理自行查核,再由內部稽核單位覆核各單位之自 行查核報告,併同內部稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情 形,以作為董(理)事會、總經理、總稽核及法令遵循主管評估整體內部 控制制度有效性及出具內部控制制度聲明

  9. 2024年5月27日 · 保險業因內部管理不善、內部控制欠佳內部稽核制度及法令遵循制度未 落實、對金融檢查機關檢查意見覆查追蹤之缺失改善辦理情形或內部稽核 單位(含金融控股公司內部稽核單位)對查核結果有隱匿未予揭露,而肇 致重大弊端時,相關人員應負失職責任。

  10. 法規內容. 法規名稱:. 有關中華民國人壽保險商業同業公會(下稱壽險公會)就「保險業內部控 制及稽核制度實施辦法」法令遵循制度條文及本會 103 年 11 月 10 日 金管保財字第 10302507701 號令擬具之問答集、令釋修正建議乙案,請 依說明辦理,請查照。. 公 ...

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