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  1. 2024年1月25日 · 風險管理. 風險管理政策與程序. 南亞公司為健全營運與永續發展,建立全面性風險管理文化落實風險管理,除每年至少一次向董事會報告風險管理運作情形,並於2020年12月16日經董事會通過「 南亞塑膠工業股份有限公司風險管理辦法 」,訂定本公司風險管理 ...

  2. 2019年持續落實風險管理範疇之風險事項偵察、分析及鑑別,並將新興風險議題如資訊安全及氣候變遷風險擬定管理政策以有效控管。 開辦與品質、產品及資訊安全相關之風險管理課程,總訓練人次 為253人次,總訓練時數為114人時。

  3. 第七 條 風險管理政策與作業程序之檢討修正 公司治理委員會應隨時注意國際與國內風險管理制度之發展情形,定期檢視本公司 風險管理政策與作業程序,並據以提出檢討改善建議,提交董事會討論。 第 八 條 本作業程序經董事會決議通過後施行,修正時亦同。

  4. 務,檢討及評估公司營運的風險管理政策、目標,及公司所採納的相關內部 監控程序及範圍合適性。 三、稽核室:依據公司風險管理政策與評估擬訂稽核計劃與執行,適時提供改善 建議,暨年度推動公司各單位內部控制制度之自行評估作業,以利公司風險 控管。

  5. 企業風險管理政策與程序 文件編號 : 1A2-009 機密等級 一般 機密 6.3 風險評估:鑑別與評估各項風險程度 6.3.1 評估小組應充分討論與參考主觀觀察與客觀營運數據,以識別各風險項目之可能性與 衝擊性,並取得共識。 6.3.2 風險評估時的情境分析 : 依據 ...

  6. 第一條 (風險管理政策與程序辦法之目的) 為強化本公司治理、建立健全之風險管理作業,以合理確保本公司目標之 達成,特制訂本管理政策與程序辦法。 第二條 (適用範圍) 本程序辦法適用於本公司各層級之風險管理作業。 第三條 (事件、機會及風險之定義)

  7. 2021年10月22日 · 風險管理政策. 第一條. 目的. 本公司風險管理政策為透過對潛在風險辨識、衡量、監督及管控之管理機制,降低營運可能面臨之各種風險及範圍至可承受之範圍內,架構整體化之風險管理體系,促進以適切風險管理為導向之經營模式,達成營運目標,特制訂本 ...

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