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  1. 保險業應先督促各單位辦理自行查核,再由內部稽核單位覆核各單位之自行查核報告,併同內部稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形,以作為董(理)事會、總經理、總稽核及法令遵循主管評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之

  2. 保險業應規劃內部稽核之組織、編制與職掌,並編撰內部稽核工作手冊, 其內容至少應包括下列事項: 一、年度稽核計畫之作業流程。. 二、對內部控制制度進行查核、評估,以衡量現行政策、程序之有效性、 遵循程度,及其對各項營運活動之影響。. 三、釐訂 ...

  3. 法規內容. 條文檢索. 一、有關「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」第三十二條第三項第三. 款所稱之新保險商品係指保險業依「保險商品銷售前程序作業準則」. 第十五條第一項第一款及第二款規定,採核准或備查方式辦理之新保. 險商品。. 二、有關 ...

  4. 保險業內部控制及稽核制度實施辦法 EN. 法規類別:. 行政 > 金融監督管理委員會 > 保險目. 附檔:. 附表 保險股份有限公司內部控制制度聲明書.PDF. 所有條文. 編章節. 條號查詢. 條文檢索.

  5. 保險局/稽核目. 立法理由:. 保險業內部控制及稽核制度實施辦法 說明(113.05.07).pdf. 保險業內部控制及稽核制度實施辦法 條文對照表(113.05.07).pdf. 圖表附件:. 附表 保險股份有限公司內部控制制度聲明書.pdf. 法規內容. 條文檢索. 法規沿革.

  6. 修正「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」. 2021-09-01. 金融監督管理委員會 令. 發文日期:中華民國110年9月1日. 發文字號:金管保財字第11004933251號. 修正「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」第六條之一、第二十五條、第四十一條。. 附修正「保險業內部 ...

  7. 保險業資訊安全專責單位負責規劃、監控及執行資訊安全管理作業,每年應將前一年度資訊安全整體執行情形,由資訊安全長(無資訊安全長者,由資訊安全專責單位主管)與第二十五條第一項人員聯名出具內部控制制度聲明書,提報董(理)事會通過。

  8. 保險業應於每年十二月底將次一年度稽核計畫及每年二月底前將上一年度之年度稽核計畫執行情形,依規定格式以網際網路資訊系統申報主管機關備查。

  9. 法規內容. 法規名稱:. 有關中華民國人壽保險商業同業公會(下稱壽險公會)就「保險業內部控 制及稽核制度實施辦法」法令遵循制度條文及本會 103 年 11 月 10 日 金管保財字第 10302507701 號令擬具之問答集、令釋修正建議乙案,請 依說明辦理,請查照。. 公 ...

  10. 訂定「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」第五條第一項第四款及第八款規定之解釋令. 2021-12-30. 金融監督管理委員會 令. 發文日期:中華民國110年12月30日. 發文字號:金管保財字第11004376611號. 一、依據保險業內部控制及稽核制度實施辦法第五條第一項第四款 ...

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