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  1. 保險業應先督促各單位辦理自行查核,再由內部稽核單位覆核各單位之自行查核報告,併同內部稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形,以作為董(理)事會、總經理、總稽核及法令遵循主管評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之

  2. 保險業應規劃內部稽核之組織、編制與職掌,並編撰內部稽核工作手冊, 其內容至少應包括下列事項: 一、年度稽核計畫之作業流程。. 二、對內部控制制度進行查核、評估,以衡量現行政策、程序之有效性、 遵循程度,及其對各項營運活動之影響。. 三、釐訂 ...

  3. 保險業內部控制及稽核制度實施辦法. 修正日期:. 民國 113 年 05 月 07 日. 施行狀態:. ※本法規部分或全部條文尚未施行,最後施行日期:114.01.01. 一百十三年五月七日修正之第 5、19、41 條條文,自一百十四年一月一. 日施行。. 附件圖表:. 附表 保險 ...

  4. 保險業內部控制及稽核制度實施辦法 EN. 法規類別:. 行政 > 金融監督管理委員會 > 保險目. 附檔:. 附表 保險股份有限公司內部控制制度聲明書.PDF. 所有條文. 編章節. 條號查詢. 條文檢索.

  5. 保險局/稽核目 立法理由: 保險業內部控制及稽核制度實施辦法 說明(113.05.07).pdf 保險業內部控制及稽核制度實施辦法 條文對照表(113.05.07).pdf 圖表附件: 附表 保險股份有限公司內部控制制度聲明書.pdf

  6. 修正「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」. 2021-09-01. 金融監督管理委員會 令. 發文日期:中華民國110年9月1日. 發文字號:金管保財字第11004933251號. 修正「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」第六條之一、第二十五條、第四十一條。. 附修正「保險業內部 ...

  7. 保險業內部控制及稽核制度實施辦法 5 條第 1 項第 2 款關於保險業辦理保全作業控制作業處理程序之解釋令,業經本會於 109 年 3月 4 日以金管保壽字第 10904903341 號令訂定發布,茲檢送發布令影本一份,請查照轉知所屬會員,並依說明事項辦理。

  8. 一、有關保險業內部控制及稽核制度實施辦法第三十二條第三項第三款規 定,保險業推出新保險商品或經主管機關認定屬重大變更應採核准方 式辦理之保險商品前,應由總機構法令遵循主管出具符合法令規章及

  9. 2020年3月4日 · 訂定保險業內部控制及稽核制度實施辦法第五條第一項第二款之解釋令. 2020-03-04. 金融監督管理委員會 令. 發文日期:中華民國109年3月4日. 發文字號:金管保壽字第10904903341號. 一、依據「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」(以下簡稱本辦法)第五條第一項 ...

  10. 發布「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」第十八條之一規定之解釋令. 2022-10-28. 金融監督管理委員會 令. 發文日期:中華民國111年10月27日. 發文字號:金管檢保字第11106101871號. 一、本國保險業依「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」第十八條之一第一項 ...

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