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  1. 各服務事業自行評估內部控制制度,除主管機關另有規定外,應先督促其內部各單位及子公司每年至少辦理自行評估一次,再由內部稽核單位覆核各單位之自行評估報告,併同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形,以作為董事會及總經理評估事業

  2. 各服務事業應以書面訂定內部控制制度,含內部稽核實施細則,並經董事會通過,如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者,服務事業應將異議意見連同經董事會通過之內部控制制度送各監察人;修正時,亦同。

  3. 修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」部分條文及「證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則」第8條、第14條、第39條。. (金管證審字第1130381962號) 2024-04-22. 金融監督管理委員會 令. 發文日期:中華民國113年4月22日. 發文字號:金管證審字 ...

  4. 2024年1月4日 · 一、依據證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則第三十六條之二及第三十七條規定辦理。 二、下列各款所定服務事業,應指派副總經理以上或職責相當之人兼任資訊安全長,綜理資訊安全政策推動及資源調度事務:

  5. 2024年4月22日 · 修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」部分條文及「證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則」第8條、第14條、第39條。 (金管證審字第1130381962號)

  6. 各服務事業之內部控制制度應包括下列組成要素:. 一、控制環境:係指塑造組織文化、影響組織成員控制意識之綜合因素。. 影響控制環境之因素,包括組織成員之操守、價值觀及能力;董事會及監察人之監督管理及指導;董事會及經理人之管理哲學、經營風格 ...

  7. 第 6 條. 各服務事業之內部控制制度訂定明確之內部組織結構、呈報體系,及適當權限與責任,並載明經理人之設置、職稱、委任與解任、職權範圍及薪資報酬政策與制度等事項。. 各服務事業應考量本事業及其子公司整體之營運活動,設計並確實執行其內部 ...

  8. 證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則(以下簡稱本準則)自九十二年一月二十日訂定發布,歷經十一次修正。. 鑒於國際間對公司於環境、社會及治理(ESG)等永續發展議題之日益關注,金融監督管理委員會逐步推動證券暨期貨市場各服務事業(以下簡稱 ...

  9. 鑒於國際間對公司 於環境、社會及治理( ESG)等永續發展議題之日益關注,金融監督管理 委員會逐步推動證券暨期貨市場各服務事業(以下簡稱服務事業)永續相 關資訊揭露,本次為強化服務事業對永續資訊之管理,促使其落實環境、 社會及治理責任,並提升

  10. 鑑於近年證券暨期貨 市場各服務事業(以下簡稱服務事業)朝數位化轉型發展,將相關作業委 託他人處理及對雲端等第三方服務之需求增加,為強化服務事業的作業韌 性及客戶權益保障,並增加對服務事業內部控制監理之彈性,爰修正本準 則。

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