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金融控股公司內部控制制度應包括下列原則: 一、管理階層之監督與控制文化:董事會應負責核准並定期覆核整體經營. 策略與重大政策,並對確保建立維持適當有效之內部控制制度負有最. 終之責任;高階管理階層應負責執行董事會核定之經營策略與政策, 發展足以辨識、衡量、監督及控制金融控股公司及其子公司風險之程.
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現在位置:法規查詢結果. 法規名稱:. 金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法. 公 (發)布時間:. 099.03.29. 修正時間:. 110.09.23. 發布文號:. 金管銀國字第11002730311號.
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民國 99 年 03 月 29 日. 修正日期:. 民國 110 年 09 月 23 日. 發文字號:. 金管銀國字第11002730311號 令. 法規體系:. 銀行局/其他. 立法理由:. 金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法 總說明(110.09.23).pdf.
金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法 總說明(110.09.23).pdf 金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法 條文對照表(110.09.23).pdf