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  1. 內部控制之基本目的在於促進金融控股公司及銀行業健全經營並應由其董事會管理階層及所有從業人員共同遵行以合理確保達成下列目標:. 一、營運之效果及效率。. 二、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範。. 三、相關法令規章之遵循 ...

    • 沿革

      金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法 EN 發布 ...

    • 編章節

      金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法-編章節- ...

  2. 金融控股公司內部控制制度應包括下列原則管理階層之監督與控制文化董事會應負責核准並定期覆核整體經營. 策略與重大政策並對確保建立維持適當有效之內部控制制度負有最. 終之責任高階管理階層應負責執行董事會核定之經營策略與政策發展足以辨識衡量監督及控制金融控股公司及其子公司風險之程.

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  4. law.banking.gov.tw › Chi › FLAW法規查詢結果

    現在位置:法規查詢結果. 法規名稱:. 金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法. 公 (發)布時間:. 099.03.29. 修正時間:. 110.09.23. 發布文號:. 金管銀國字第11002730311號.

  5. 法條內容. ::: 現在位置:法規查詢結果. 友善列印. 法規名稱金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法 (110.09.23金管銀國字第11002730311號令修正) 條文含有附件者,請點選條號(底線連結)進入查閱。 法條內容. 法條相關見解查詢 (選類別) 法條相關見解查詢 (設條件) 輔助說明.

  6. 民國 99 年 03 月 29 日. 修正日期:. 民國 110 年 09 月 23 日. 發文字號:. 金管銀國字第11002730311號 令. 法規體系:. 銀行局/其他. 立法理由:. 金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法 總說明110.09.23).pdf.

  7. 金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法 總說明(110.09.23).pdf 金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法 條文對照表(110.09.23).pdf

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